今年内审的年度审计工作涉及大幼单元共23家,为了能保质保量实现审计工作,审计部于2014年12月起头预审,2015年1月进行具体审计,现阶段集团内部审计工作已靠近尾声。
审计部与各企业财政主管对企业内控情况、利润情况进行核实,并通过财政主管对企业情况进行具体相识,与企业经营者做好沟通工作,对所有企业的特殊情况进行详细分析。近日审计部在对所有企业情况进行汇总、比力、分析,出具文字审计汇报。
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